Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F2011-1020 Ozvučenie areálu Školak klub a program country skupiny dňa 27.08.2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Andrej Hlinka COUNTRYFIED Kultúra, média, tlač 400,00 € 09.09.2011 13.09.2011 Faktúra
F2011-1021 Zariadenie pre KD Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 G-SANITA s.r.o. 35971916 Iné 776,01 € 09.09.2011 13.09.2011 Faktúra
F2011-1022 Zariadenie do kuchyne pre KD Zlatý dážď Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 G-SANITA s.r.o. 35971916 Iné 1 054,00 € 09.09.2011 13.09.2011 Faktúra
F2011-1023 Za zrážky - Hálkova 11 (august 2011) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 203,89 € 09.09.2011 13.09.2011 Faktúra
F2011-1024 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - august 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 1 398,21 € 09.09.2011 13.09.2011 Faktúra
Ob2011-224 Zhotovenie smostatného vykurovania v KD Domovinka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Jaroslav Michalovič ELEKTRIK 10945105 Stavebné práce, opravárenské práce 2 948,82 € 09.09.2011 27.10.2011 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2011-1010 Autobus na výlet pre KD Športová 1 (01.09.2011 Bratislava - Znojmo) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIERA TOUR CK, s.r.o. 17319005 Iné 465,00 € 08.09.2011 09.09.2011 Faktúra
F2011-1011 Rozvoz stravy - august 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NEOTRANS, s.r.o. 45936439 Iné 727,32 € 08.09.2011 09.09.2011 Faktúra
F2011-1012 Spracovanie PPP U - august 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 24,96 € 08.09.2011 09.09.2011 Faktúra
F2011-0982 Občerstvenie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tomaš Jurišta 40780708 Iné 159,60 € 07.09.2011 08.09.2011 Faktúra
F2011-0983 Prenájom WC - DI Jahodová od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JOHNNY SERVIS - Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o. 36238546 Nájmy a prenájmy 144,00 € 07.09.2011 08.09.2011 Faktúra
F2011-0984 Prenájom WC - DI Nová doba od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JOHNNY SERVIS - Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o. 36238546 Nájmy a prenájmy 144,00 € 07.09.2011 08.09.2011 Faktúra
F2011-0985 Dopravné značenie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mobilita servis spol. s r.o. 35693011 Stavebné práce, opravárenské práce 1 539,36 € 07.09.2011 08.09.2011 Faktúra
F2011-0998 Plagát "Poďte s nami" formát A5, 3 500 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KK TYPOGRAFIA s.r.o. 35884843 Kultúra, média, tlač 214,20 € 07.09.2011 08.09.2011 Faktúra
F2011-1009 Vypracovanie fytopatologického posudku 61 ks stromov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PRO FYTO - Ing. Andrej Bielčik 32143133 Iné 610,00 € 07.09.2011 09.09.2011 Faktúra
Ob2011-202 Školenie pre starostu - mediálny tréning po dobu 6 mesiacov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mediamedia, s.r.o. 44870841 Iné 2 659,20 € 07.09.2011 24.10.2011 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2011-228 Detské bavlnené podbradníky s výšivkou erbu MČ BNM - 600 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MM Partners Slovakia, s.r.o. 43840175 Iné 1 614,00 € 07.09.2011 28.10.2011 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2011-0986 Školenie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIMEL s.r.o. 31319068 Iné 72,00 € 06.09.2011 08.09.2011 Faktúra
F2011-0987 Denný monitoring médií - august 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 160,08 € 06.09.2011 08.09.2011 Faktúra
F2011-0988 Služby a materiál - august 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Július Póňa - Opravy a revízie výťahov 22645977 Stavebné práce, opravárenské práce 163,32 € 06.09.2011 08.09.2011 Faktúra