F2011-0640 |
Zabezpečenie stanu - MDD na Kuchajde 01.06.2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Agentúra PRIMA PLUS s.r.o. |
45668973 |
Kultúra, média, tlač |
560,00 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0641 |
Zabezpečenie atrakcií - MDD na Kuchajde 01.06.2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Agentúra PRIMA PLUS s.r.o. |
45668973 |
Kultúra, média, tlač |
2 660,00 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0642 |
Plagáty A5 - 21 400 ks |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
CITADELA s.r.o. |
35709227 |
Kultúra, média, tlač |
398,20 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0643 |
Tlač časopisu Hlas Nového Mesta č. 6/2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
CITADELA s.r.o. |
35709227 |
Kultúra, média, tlač |
5 082,00 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0644 |
Oprava miestnych komunikácií technologickým spôsobom (Športová, Kalinčiaková, Bartoškova) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
B.H.P.S. s.r.o. |
31366953 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 212,25 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0645 |
Za zrážky - Sliačska 4 (máj 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,22 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0646 |
Spracovanie PPP U - máj 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
33,76 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0647 |
Za zrážky - Klenová (máj 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35875037 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,96 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0648 |
Za zrážky - Junácka 1 (máj 2011) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,37 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0649 |
Oprava motorového vozidla |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Drudop s.o.d. Autoservis |
00168017 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,50 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0650 |
Telefónne poplatky - máj 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 954,28 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0651 |
Oprava vonkajšieho halogénového osvetlenia - Hálkova 11 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Jaroslav Michalovič ELEKTRIK |
10945105 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,07 € |
07.06.2011 |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0609 |
Pohrebné služby (Jozef Mateovič) |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav |
34332197 |
Iné |
248,35 € |
06.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0610 |
Tlač a distribúcia pozvánok, plagátov, výlep |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Stredisko Kultúry BNM |
00245771 |
Kultúra, média, tlač |
124,14 € |
06.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0611 |
Redakčné spracovanie časopisu Hlas Nového Mesta - jún 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Ing. Jana Škutková |
40789942 |
Kultúra, média, tlač |
1 760,00 € |
06.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0613 |
Prenájom WC - DI Nová doba od 1. 5. 2011 do 31. 5. 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
JOHNNY SERVIS - Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o. |
36238546 |
Nájmy a prenájmy |
144,00 € |
06.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0625 |
Lístky do divadla SND, predstavenie Čarovná flauta dňa 13.06.2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
Slovenské národné divadlo |
164763 |
Kultúra, média, tlač |
335,40 € |
06.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0612 |
Prenájom WC - DI Jahodová od 1. 5. 2011 do 31. 5. 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
JOHNNY SERVIS - Sanitárne služby a technika Slovakia, s.r.o. |
36238546 |
Nájmy a prenájmy |
144,00 € |
03.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0614 |
Doplnenie sáčkov na psie exkrementy - máj 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
165,67 € |
03.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |
F2011-0615 |
Obsluha špeciálnych nádob na psie exkrementy - máj 2011 |
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto |
00603317 |
VK SERVIS, s.r.o. |
35751762 |
Iné |
1 431,14 € |
03.06.2011 |
|
|
07.07.2011 |
|
|
Faktúra |