Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F2011-0507 Za zrážky - Nové Mesto (apríl 2011) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 13 233,52 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0508 Za elektrickú energiu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 488,42 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0509 Služby a materiál - apríl 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Július Póňa - Opravy a revízie výťahov 22645977 Stavebné práce, opravárenské práce 163,32 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0510 Zhodnotenie odpadu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ecorec Slovensko s.r.o. 31358951 Iné 421,85 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0511 Pohonné hmoty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 476,65 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0512 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stravebné odpady - apríl 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 537,51 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0513 Hudobná produkcia skupiny SMILE band - park na Račianskom mýte Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Jozef Maták 41717449 Kultúra, média, tlač 300,00 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0514 Záloha na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytového domu "Čsl. parašutistov 3 - 9" - máj 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T.I. družstvo 35714689 Iné 103,90 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0515 Záloha na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytového domu "Čsl. parašutistov 3 - 9" - jún 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T.I. družstvo 35714689 Iné 103,90 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0516 Za zrážky - Hálkova 11 (apríl 2011) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 197,69 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0517 Sťahovacie služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PLUSIM spol. s r. o. 35818565 Iné 264,64 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0518 Rozúčtovanie nákladov za teplo Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Techem, s.r.o. 31355625 Palivá, energie, voda, telefóny 360,66 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0519 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - apríl 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 1 374,98 € 09.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0495 Spracovanie PPP U - apríl 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 31,04 € 06.05.2011 12.05.2011 Faktúra
F2011-0496 Vykonané práce - podľa pracovného listu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ján Dudek 11693665 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2011 12.05.2011 Faktúra
F2011-0497 Denný monitoring médií - apríl 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 87,36 € 06.05.2011 12.05.2011 Faktúra
F2011-0498 Tlač plagátov "Májový bozk" - A3 100 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stredisko Kultúry BNM 00245771 Kultúra, média, tlač 110,40 € 06.05.2011 12.05.2011 Faktúra
F2011-0499 Dodanie a montáž ohrievača vody Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ELÍZ - OHRIEVAČE VODY - Miroslav Elíz 30132614 Iné 258,08 € 06.05.2011 12.05.2011 Faktúra
F2011-0540 Tlač plagátov "Tenisový turnaj" - 29 ks, "Novomes. liga vo futbale" - 66 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stredisko Kultúry BNM 00245771 Kultúra, média, tlač 56,52 € 06.05.2011 13.05.2011 Faktúra
F2011-0483 Pravidelná 3-mesačná odborná prehliadka výťahu (február - apríl 2011) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ELVYT s.r.o. 31419143 Stavebné práce, opravárenské práce 158,71 € 05.05.2011 12.05.2011 Faktúra