Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F2011-0122 Zverejnenie pracovnej ponuky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Profesia spol. s r. o. 35800861 Iné 57,60 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0124 Telekomunikačné práce Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Rudolf Neradovič 32646160 Stavebné práce, opravárenské práce 319,74 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0125 Pohrebné služby (Igor Polák) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 Iné 340,92 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0127 Poštové služby - január 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 2 295,30 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0128 Dodanie a montáž WC kombi - KD Zlatý dážď Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Olivová s.r.o. 36741566 Stavebné práce, opravárenské práce 217,87 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0131 Oprava WC - Hálkova 11 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Olivová s.r.o. 36741566 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0132 Odstránenie poruchy a vyčistenie šachty - Bojnícka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Olivová s.r.o. 36741566 Stavebné práce, opravárenské práce 378,84 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0133 Demontáž starého sporáka, dodanie a montáž nového sporáka - Na Revíne 21 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Olivová s.r.o. 36741566 Stavebné práce, opravárenské práce 386,09 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0134 Sprevádzkovanie prečerpávacej stanice - Bojnická Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Olivová s.r.o. 36741566 Stavebné práce, opravárenské práce 458,04 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0135 Sprevádzkovanie prečerpávacej stanice - Bojnická 19 - 25 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Havarijná služba Olivová s.r.o. 36741566 Stavebné práce, opravárenské práce 484,44 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0137 Zabezpečenie zimnej služby v objekte Makovického 4 (január 2011) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Ivan Grom - REO 33807701 Iné 99,66 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0138 Zabezpečenie zimnej služby v objekte Odborárska 4 (január 2011) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Ivan Grom - REO 33807701 Iné 184,69 € 10.02.2011 15.02.2011 Faktúra
Ob2011-019 Tlač časopisu Hlas Nového mesta 1-2/2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Citadela s.r.o. 35709227 Kultúra, média, tlač 4 794,00 € 10.02.2011 17.02.2011 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
F2011-0224 Telekomunikačné práce Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Rudolf Neradovič 32646160 Stavebné práce, opravárenské práce 319,74 € 10.02.2011 11.03.2011 Faktúra
F2011-0118 Pohonné hmoty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 409,30 € 09.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0119 Spracovanie PPP U - január 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 45,28 € 09.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0121 Hosting stránky banm.sk (06.03.2011 - 05.03.2012) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Aglo Solutions s.r.o. 35973072 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,80 € 09.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0123 Vodné - Robotnícka 11 (17.12.2010 - 16.01.2011) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 46,26 € 09.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0126 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - január 2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 547,47 € 09.02.2011 15.02.2011 Faktúra
F2011-0129 Potraviny pre DJ Robotnícka 11 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Potraviny INKA s.r.o. 36705748 Iné 244,17 € 09.02.2011 15.02.2011 Faktúra